JUNTA DE PLANIFICACIÓN - AFILIADA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO.


BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm.7 de 1 marzo de 2018 constituye a la Junta de Planificación como un agencia adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y establece que las Entidades Adscritas continuarán operando bajo sus respectivas leyes orgánicas. La Ley 141-2018 crea la "Ley de Ejecución del Plan de Reorganización del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de 2018" y enmienda la Ley Núm. 75 de 24 de Junio de 1974 ,según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico", para adscribir la junta al DDEC. La Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975 establece que la Junta ejercerá los poderes concedidos en esta Ley, con el propósito de guiar el desarrollo integral de Puerto Rico de modo coordinado, adecuado y económico a fin de fomentar en la mejor forma la salud, la seguridad, el orden, la convivencia, la prosperidad, la defensa, la cultura, la solidez económica y el bienestar general de habitantes de la Isla.

MISIÓN

Planificar el desarrollo de Puerto Rico basado en tres principios fundamentales: economía competitiva, ambiente sano y mejoramiento de nuestra calidad de vida.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2018 2019 2020 2021
Sept./17 Sept./18 Sept./19 Feb./20 Proy.

 

Cantidad total de puestos 165 150 193 214 362

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2020-2021 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2020-2021

El Presupuesto considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la Junta de Supervisión y Administración Financiera, creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016). Este presupuesto permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales de cada entidad gubernamental cónsono con la aplicación de la política pública, así como con las disposiciones y limitaciones de gasto en el año eleccionario.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Planificación Económica y Social 1,597 1,399 1,001 1,616
Planificación Física 2,065 3,445 28,704 28,547
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 3,662 4,844 29,705 30,163
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Planificación Económica y Social 0 0 77 213
Planificación Física 0 0 45 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 0 0 122 213
 
Total, Servicio Directo 3,662 4,844 29,827 30,376
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 3,005 2,067 5,107 4,045
Administración Interna 1,544 1,432 952 581
Sistemas de Información 1,070 1,004 610 910
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 5,619 4,503 6,669 5,536
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 3,928 3,846
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 3,928 3,846
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 406 0 3,058 3,058
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 406 0 3,058 3,058
 
Total, Servicio de Apoyo 6,025 4,503 13,655 12,440
 
Total, Programa 9,687 9,347 43,482 42,816
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,281 7,496 8,424 8,176
Fondos Especiales Estatales 535 0 13 0
Fondos Federales 465 1,851 27,937 27,523
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,281 9,347 36,374 35,699
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 3,928 3,846
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,928 3,846
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 122 213
Fondos Federales 406 0 3,058 3,058
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 406 0 3,180 3,271
Total, Origen de Recursos 9,687 9,347 43,482 42,816
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 8,190 7,321 6,900 6,842
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 13 12 1,080 987
Servicios Comprados 23 42 303 135
Gastos de Transportación 14 15 36 16
Servicios Profesionales 0 53 0 60
Otros Gastos Operacionales 27 0 55 31
Compra de Equipo 0 35 5 65
Materiales y Suministros 14 18 14 16
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 31 24
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 8,281 7,496 8,424 8,176
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 3,928 3,846
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 3,928 3,846
 
Total de la RC del Fondo General 8,281 7,496 12,352 12,022
 
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 122 213
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 0 0 122 213
 
Total de la AE del Fondo General 0 0 122 213
 
Total del Fondo General 8,281 7,496 12,474 12,235
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 258 356 2,933 3,473
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4 6 14 14
Servicios Comprados 90 92 112 112
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 100 0 0
Gastos de Transportación 21 28 81 109
Servicios Profesionales 61 457 16,850 19,657
Otros Gastos Operacionales 16 73 1,217 1,049
Asignaciones Englobadas 547 35 2,762 3,000
Compra de Equipo 1 688 3,926 54
Materiales y Suministros 2 10 48 48
Anuncios y Pautas en Medios 0 6 7 7
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 1,000 1,851 27,950 27,523
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 406 0 3,058 3,058
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 406 0 3,058 3,058
Total, Concepto 9,687 9,347 43,482 42,816


PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Planificación Económica y Social

Descripción del Programa

Provee el análisis y asesoramiento económico, social y censal del Gobierno de Puerto Rico. Realiza los análisis macroeconómicos de la economía de Puerto Rico. Asesora al Presidente de la Junta de Planificación, al Gobernador, a la Asamblea Legislativa, a los municipios y otras agencias de la Rama Ejecutiva en todo lo relacionado con la economía, los aspectos sociales y censales de Puerto Rico.

Clientela

Gobernador, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, sectores comunitarios, empresarios y profesionales, estudiantes y entidades del exterior.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,597 1,399 1,001 1,616
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,597 1,399 1,001 1,616
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 77 213
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 77 213
Total, Origen de Recursos 1,597 1,399 1,078 1,829
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,597 1,399 1,001 1,616
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,597 1,399 1,001 1,616
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 77 213
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 77 213
Total, Concepto 1,597 1,399 1,078 1,829
 

Planificación Física

Descripción del Programa

Planifica los usos del suelo y del desarrollo de la infraestructura, lo que incluye entre otros aspectos la formulación de metas y objetivos, así como planes especiales de desarrollo físico, económico y social en diferentes escalas geográficas para garantizar la utilización óptima del recurso tierra. Incluye, además, el componente de evaluación de cambios de calificación sometidos ante la consideración de la Junta Propia. El Programa de Planificación Física se compone del Subprograma de Planes de Uso, Subprograma de Consulta sobre Usos de Terreno y Calificación, Subprograma de Auditoría y Cumplimiento y la Oficina de Hidrología y Geología.

Clientela

Gobernador, Asamblea Legislativa, agencias de la Rama Ejecutiva, municipios, empresa privada e individuos que solicitan los servicios provistos.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Asesoramiento técnico para planes de ordenamiento territorial y zonas de interés turístico 30 78 78
Auditorías determinaciones finales OGPe 320 320 2,250
Auditorías determinaciones finales municipios con jerarquías 630 598 700
Auditorías determinaciones finales profesionales autorizados 209 209 500
Certificaciones de Calificación 85 90 90
Certificación de Afectación 3 3 3
Certificación de Inundación 100 125 150
Certificación de compatibilidad federal Programa de Manejo de la Zona Costanera 75 70 75
Consultas de ubicación 0 0 0
Enmiendas a mapas de zonificación 13 15 25
Estudios Hidrológicos-Hidraúlicos 2 3 5
Evaluación y Auditoría de Solicitudes de Convenio de Transferencia de Falcultades Municipios Autónomos 6 18 15
Querellas 594 600 1,000
Reglamentos nuevos o enmiendas necesarias para establecer política pública 5 3 3
Transacciones de Terrenos 65 75 90
Zonas susceptibles a inundaciones y estudios hidrológicos-hidráulicos 15 15 15

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 103 1,418 27,187 26,773
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,962 2,027 1,517 1,774
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,065 3,445 28,704 28,547
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 45 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 45 0
Total, Origen de Recursos 2,065 3,445 28,749 28,547
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,988 2,185 4,047 4,844
Servicios Comprados 1 6 0 0
Gastos de Transportación 12 19 45 73
Servicios Profesionales 61 457 16,790 19,597
Otros Gastos Operacionales 1 54 1,176 1,008
Asignaciones Englobadas 0 24 2,699 2,950
Compra de Equipo 1 688 3,914 42
Materiales y Suministros 1 9 33 33
Anuncios y Pautas en Medios 0 3 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,065 3,445 28,704 28,547
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 45 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 45 0
Total, Concepto 2,065 3,445 28,749 28,547
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Responsable de la dirección ejecutiva de la Agencia y asesora al Gobernador en la formulación de una política general de desarrollo integral en todo lo relacionado con los aspectos sociales, económicos, programación de inversiones y el uso óptimo del recurso tierra. Incluye la Oficina del Presidente, la Oficina de Auditoría Interna y la Oficina de Asuntos Legales.

Clientela

Personal de la Agencia.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Casos de Tribunal 52 100 150
Escritos al Tribunal 52 109 100
Opiniones Legales 4 11 15
Ponencias contestadas 68 65 0
Proyecto de ley recibidos 82 21 0
Vistas en Tribunal 42 98 100

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 535 0 13 0
Fondos Federales 362 433 750 750
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,108 1,634 4,344 3,295
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,005 2,067 5,107 4,045
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Federales 406 0 3,058 3,058
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 406 0 3,058 3,058
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 3,928 3,846
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,928 3,846
Total, Origen de Recursos 3,411 2,067 12,093 10,949
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,290 1,745 3,268 2,399
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4 18 1,094 1,001
Servicios Comprados 112 128 370 212
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 100 0 0
Gastos de Transportación 9 24 72 52
Servicios Profesionales 0 0 60 120
Otros Gastos Operacionales 42 19 96 72
Asignaciones Englobadas 547 11 63 50
Compra de Equipo 0 0 17 77
Materiales y Suministros 1 19 29 31
Anuncios y Pautas en Medios 0 3 38 31
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,005 2,067 5,107 4,045
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 406 0 3,058 3,058
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 406 0 3,058 3,058
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 3,928 3,846
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 3,928 3,846
Total, Concepto 3,411 2,067 12,093 10,949
 
Administración Interna

Descripción del Programa

Brinda asesoramiento a la alta gerencia y a los demás componentes de la Agencia. Administra el recurso fiscal y presupuestario de la Junta de Planificación y provee el mejor recurso humano disponible. Ofrece el apoyo administrativo y técnico necesario a las demás unidades de la organización para su funcionamiento eficaz y efectivo, mediante las oficinas de presupuesto y finanzas, servicios auxiliares y recursos humanos y relaciones laborales.

Clientela

Personal de la Agencia.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Adiestramientos 20 60 75
Contratos formalizados y registrados ante la Oficina del Contralor 61 35 30

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,544 1,432 952 581
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,544 1,432 952 581
Total, Origen de Recursos 1,544 1,432 952 581
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,503 1,432 907 546
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 13 0 0 0
Servicios Comprados 0 0 45 35
Gastos de Transportación 14 0 0 0
Materiales y Suministros 14 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,544 1,432 952 581
Total, Concepto 1,544 1,432 952 581
 

Sistemas de Información

Descripción del Programa

Asesora a la Junta de Planificación y a todos sus componentes en lo relacionado con el compromiso programático de optimizar los esfuerzos de mecanizar sus operaciones. Ofrece servicios de conversión de datos gráficos y no gráficos. Produce mapas y brinda asesoramiento en la planificación e implantación de sistemas o aplicaciones, tales como: Expediente Digital, Aplicación de GeoRiesgo, Geodato de Zonificación, entre otros. Desarrolla análisis, programación y documentación de sistemas computadorizados útiles para las diferentes funciones de la Agencia.

Clientela

Gobernador, Presidente de la Junta, Legislatura, agencias e instrumentalidades públicas y privadas. Además, todos los integrantes de la Junta de Planificación que de una u otra forma intervienen en la formulación de la política pública dirigida al desarrollo social, económico y físico de la Isla.

Datos Estadísticos 2019 2020 2021

 

Agencias proveedoras de información en el Portal de Datos Geográfico Gubernametales 14 18 25
Aplicaciones desarrolladas y apoyadas 40 60 75
Asistencia para el sistema de información geográfica 175 250 300
Cantidad de agencias, organizaciones y municipios que se suplen del sistema de informacion en el portal de datos geograficos gubernamentales 90 100 100
Clientela externa para el Sistema de Información Geográfica 15 30 100
Entradas al Portal de Mapa Interactivo de Puerto Rico y Geolocalizador 322,600 400,000 460,000
Entradas al sitio de Internet de la Junta de Planificación 359,242 420,000 500,000
Entradas al sitio web (advisory maps) 30,000 205,125 205,125
Solicitudes de servicio atendidas 529 1,070 2,500


Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2020-2021.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2018 2019 2020 2021

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,070 1,004 610 910
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,070 1,004 610 910
Total, Origen de Recursos 1,070 1,004 610 910
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,070 916 610 910
Servicios Profesionales 0 53 0 0
Compra de Equipo 0 35 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,070 1,004 610 910
Total, Concepto 1,070 1,004 610 910